0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Планування діяльності підприємства (ID:276164)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 5
Рік виконання: 2018
Вартість: 90
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1 Визначити планову виручку від реалізації продукції для кожного виду окремо і загалом для підприємства і відсоток зміни планової суми виручки у порівнянні із фактичною попереднього періоду за наступними даними. За планом обсяг продажів продукції А – 162 одиниць, планова ціна одиниці продукції А – 122 грн., відповідно продукції Б – 12 одиниць, планова ціна продукції Б – 262 грн. і продукції В – 162 одиниць за плановою ціною 52 грн. У попередньому періоді фактично було реалізовано продукції А -120 одиниць за ціною 122 грн., продукції Б – 10 одиниць за ціною 280 грн. і продукції В – 220 одиниць за ціною 32 грн. Завдання 2 Визначити виробничу потужність і плановий коефіцієнт її використання за наступними даними. Кількість обладнання 52 одиниць, час роботи одиниці обладнання 562 змін, трудомісткість одиниці продукції 10 машино-годин, тривалість зміни – 8 годин, планова виробнича програма – 12,2 тис.штук. Завдання 3 Розрахувати планову чисельність основних і допоміжних ро¬бітників, чисельність керівників, спеціалістів та іншого персоналу, а також загальну чисельність працівників. план підвищення продуктивності праці за наступними даними: Показники Попередній рік Плановий рік Товарна продукція, тис. грн. Чисельність, ПВП, осіб, в тому числі: - основні робітники - допоміжні робітники 43620 5050 2000 1600 47200 Відсоток збільшення чисельності основних робітників відповідає відсотку зростання обсягу продукції. При зростанні обсягу товарної продукції на 1 % чисельність допоміж¬них робітників зростає на 0,5 %, керівників, спеціалістів та іншого пе¬рсоналу - на 0,1 %. Завдання 4 У звітному році середньомісячна заробітна плата одного робітника складала 9620 грн., керівників і спеціалістів – 10620 грн. Чисельність персоналу на плановий рік передбачається 162 осіб. У плановому році передбачається підвищення середньої заробітної плати з 1 квітня на 4% і з 1 жовтня на 6%. Визначити плановий річний фонд заробітної плати робітників, керівників і спеціалістів, усього персоналу підприємства. Завдання 5 За планом загальна виручка від реалізації товарної продук¬ції підприємства має досягти 5962 тис.грн., а валові витрати на вироб¬ництво (собівартість) реалізованої продукції становити не більше 5620 тис.грн. Ставка податку на прибуток підприємства дорівнює 19% % від загальної одержаної його величини. Сума чистого прибутку, що спрямовується на створення фонду розвитку виробництва, має скласти 462 тис.грн. Оцінити рівень достатності прибутку для самофінансування роз¬витку підприємства у плановому році. Завдання 6 На виробництво 5620 одиниць продукції планується витратити основних матеріалів на суму 920 тис.грн., електроенергії на технологічні цілі на суму 220 тис.грн. Основна заробітна плата виробничих робітників – 162 тис.грн., додаткова – 52% від основної, загальновиробничі витрати – 182% від основної заробітної плати, загальногосподарські витрати – 92% від основної заробітної плати. Витрати на збут – 12% від виробничої собівартості. Відрахування на соціальні заходи – 32% від суми основної і додаткової заробітної плати. Визначити цехову, виробничу і повну собівартість. Скласти планову калькуляцію і визначити її структуру. Визначити ціну одиниці продукції, якщо рентабельність прийняти на рівні 22%.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову